ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

оцінка ефективності бюджетної грограми 7461

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 
                       
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік 
                       
 
1. (0100000)   Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 
 
2.(0110000)    Яковенківська сільська рада
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 
                       
(0117461)                (0456)   утримання   та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 
                       
4. Мета бюджетної програми:  
__покрашення стану автомобільних доріг   
                       
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:   
                       
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 
                       
N з/п  Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом 
1.  Видатки (надані кредити)  900946    900946 898595    898595 -2351    -2351
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
   в т. ч.                            
1.1  Напрям використання бюджетних коштів                            
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 
1.2  Напрям використання бюджетних коштів                            
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 
1.3  касові видатки менші на 2351 грн. від затверджених за  рахунок  укладання договарів на меншу суму від запланованої                            
                       
                       
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
                       
(тис. грн.) 
                       
N з/п  Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
1.  Залишок на початок року  х     х 
   в т. ч.           
1.1  власних надходжень   х     х 
1.2  інших надходжень  х     х 
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
2.  Надходження          
   в т. ч.           
2.1  власні надходження          
2.2  надходження позик          
2.3  повернення кредитів           
2.4  інші надходження          
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
3.  Залишок на кінець року  х       
   в т. ч.           
3.1  власних надходжень   х       
3.2  інших надходжень  х       
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 
                       
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
                       
(тис. грн.)   
                       
N з/п  Показники  Затверджено паспортом бюджетної програми  Виконано  Відхилення   
загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом   
Напрям використання бюджетних коштів1  
1.  затрат  8400    8400 8400    8400           
                       
                                 
   
2.  продукту  700   700 700   700        
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                                
                       
                       
                       
                                 
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   
3.  ефективності  1357    1357 1357   1357       1  
                       
                       
                       
                       
                       
                                 
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   
4.  якості  100    100 99,7    99,7       0,997  
                       
                                 
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників    
Напрям використання бюджетних коштів   
   розрахунок середнього індексу виконання I(еф)=1357:1357=1*100=100+99,7=199,7                             
                       
____________  
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.   
                       
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":   
                       
N з/п  Показники  Попередній рік  Звітний рік  Відхилення виконання  
(у відсотках)   
загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом   
   Видатки (надані кредити)           898595    898595           
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року   
   в т. ч.                              
   Напрям використання бюджетних коштів                              
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів   
1.  затрат                              
                       
   …                              
2.  продукту                              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   …                              
3.  ефективності                              
                       
                       
                       
                       
                       
   …                              
4.  якості                              
                       
                       
   …                              
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів   
   Напрям використання бюджетних коштів                              
   оскільки попереднього року нема нараховуємо 25 бал.Всього 199,7+25=224,7                             
                       
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":  
                       
Код Показники Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього План на звітний період з урахуванням змін Виконано за звітний період Відхилення Виконано всього Залишок фінансування на майбутні періоди        
1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7        
1. Надходження  х       х х        
всього:        
  Бюджет розвитку за джерелами х       х х        
  Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) х       х х        
  Запозичення до бюджету х       х х        
  Інші джерела х       х х        
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника        
2. Видатки бюджету розвитку  х       х х        
всього:        
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника        
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків        
02.янв Всього за інвестиційними проектами                    
  Інвестиційний проект (програма) 1                    
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника        
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1                    
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2                    
  ...                    
  Інвестиційний проект (програма) 2                    
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника        
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1                    
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2                    
  ...                    
02.фев Капітальні видатки з утримання бюджетних установ х       х х        
                       
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
____фінансових порушень не виявлено    
                       
5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня   
                       
6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми ___  Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило покрашення стану автомобільних доріг   
_____________________________________________________________________________________   
                       
ефективності бюджетної програми ___використання бюджнтних коштів передбачених програмою направлено для вирішення стану автомобільних доріг.Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної  суми балів за кожний з параметром оцінки Е=199,7+25=224,7 при порівнянні отриманого значення за шкалою ефективності бюджетної програми можно зробити висновок що дана програма має високу ефективність  
______________________________________________________________________________________   
                       
корисності бюджетної програм ________покращення стану автомобільних доріг  
______________________________________________________________________________________ довгострокових наслідків бюджетної програми ________програма має довстрокові термін дії  
______________________________________________________________________________________   
                       
Спеціаліст з бухгалтерського обліку _________              
        (підпис)               
                       
(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)  
                       
____________