ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

оцінка ефективності бюджетної грограми 0150

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм 
                       
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік 
                       
 
1.(0100000)   Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області 
                (КПКВК ДБ (МБ))                          (найменування головного розпорядника) 
 
2. (0110000)  Яковенківська сільська рада 
                (КПКВК ДБ (МБ))                         (найменування відповідального виконавця) 
                       
3. (0110150)                        (0111)            Організаційне інформаціно- аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради_
         (КПКВК ДБ (МБ))           (КФКВК)                 (найменування бюджетної програми) 
                       
4. Мета бюджетної програми:  
організаційне  інформаційно- аналітичне та матерільно-технічне   забезпечення   діяльності сільської ради та їх виконавчих комітетів    
                       
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:   
                       
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.) 
                       
N з/п  Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом 
1.  Видатки (надані кредити)  1047545    1047545 1020584    1020584 -26961    -26961
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника 
   в т. ч.                            
1.1  Напрям використання бюджетних коштів                            
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 
1.2  Напрям використання бюджетних коштів                            
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника 
1.3  відхилення касових видатків  на суму 26961 грн  менша за показники планових виникла за рахунок економії коштів за придбання матеріалів та послуг за меншу суму                            
                       
                       
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 
                       
(тис. грн.) 
                       
N з/п  Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення 
1.  Залишок на початок року  х     х 
   в т. ч.           
1.1  власних надходжень   х     х 
1.2  інших надходжень  х     х 
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року 
2.  Надходження          
   в т. ч.           
2.1  власні надходження          
2.2  надходження позик          
2.3  повернення кредитів           
2.4  інші надходження          
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових 
3.  Залишок на кінець року  х       
   в т. ч.           
3.1  власних надходжень   х       
3.2  інших надходжень  х       
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року 
                       
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 
                       
(тис. грн.)   
                       
N з/п  Показники  Затверджено паспортом бюджетної програми  Виконано  Відхилення %  
загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом   
Напрям використання бюджетних коштів1  
1.  затрат  5    5 5    5           
                       
                                 
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками    
2.  продукту  1765   1765 1760   1760     -5  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                                
                       
                       
                       
                                 
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   
3.  ефективності  209862    209862 204469    204469       0,974  
                       
                       
                       
                       
                       
                                 
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   
4.  якості                              
                       
                                 
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками   
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників    
Напрям використання бюджетних коштів   
   розрахунок середнього індексу виконання I(еф)=204469:209862=0,974*100=97,4                             
                       
____________  
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.   
                       
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":   
                       
N з/п  Показники  Попередній рік  Звітний рік  Відхилення виконання  
(у відсотках)   
загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом  загальний фонд  спеціальний фонд  разом   
   Видатки (надані кредити)           1020584    1020584           
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року   
   в т. ч.                              
   Напрям використання бюджетних коштів                              
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів   
1.  затрат                              
                       
   …                              
2.  продукту                              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
   …                              
3.  ефективності                              
                       
                       
                       
                       
                       
   …                              
4.  якості                              
                       
                       
   …                              
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів   
   Напрям використання бюджетних коштів                              
   оскільки попереднього року нема нараховуємо 25 бал  та не було заплановано якості нараховуємо 100бал    Е=97,4+25+100=222,4                             
                       
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":  
                       
Код Показники Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього План на звітний період з урахуванням змін Виконано за звітний період Відхилення Виконано всього Залишок фінансування на майбутні періоди        
1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7        
1. Надходження  х       х х        
всього:        
  Бюджет розвитку за джерелами х       х х        
  Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) х       х х        
  Запозичення до бюджету х       х х        
  Інші джерела х       х х        
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника        
2. Видатки бюджету розвитку  х       х х        
всього:        
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника        
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків        
02.янв Всього за інвестиційними проектами                    
  Інвестиційний проект (програма) 1                    
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника        
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1                    
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2                    
  ...                    
  Інвестиційний проект (програма) 2                    
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника        
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1                    
  Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2                    
  ...                    
02.фев Капітальні видатки з утримання бюджетних установ х       х х        
                       
5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
фінансових порушень не виявлено  
                       
5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
дебіторська та кретиторська заборгованість відсутні   
                       
6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми _виконання бюджетної   програми у 2019 року забезпечення виконання наданих законадавств повноважень   
_____________________________________________________________________________________   
                       
ефективності бюджетної програми ____використання бюджетних коштів передбачених програмою направлено для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів  за кожним з параметром оцінки Е=97,4+125=222,4   При порівнянні отриманого значення за шкалою ефективності бюджетної програми можно зробити висновок що    дана програма має високу ефективность   
   
                       
корисності бюджетної програм _забезпечення виконання наданих законодавством повноважень  
______________________________________________________________________________________ довгострокових наслідків бюджетної програми _____________________________________________  
_____програма має довстрокове термін дії  
                       
Спеціаліст з бухгалтерського обліку _________              
        (підпис)               
                       
(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)  
                       
____________